Изменение данных ИП и ООО в налоговой онлайн
Изменяйте ОКВЭД и другие данные бизнеса, указанные в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Сервис доступен в интернет-банке
Полный пакет документов
Подготовим документы в соответствии с требованиями налоговой
Без посещения налоговой
Документы можно отправить онлайн с помощью электронной подписи
Весь процесс за 15 минут
Просто заполните ваши данные, без поиска и изучения бланков ФНС
Рассказываем, когда индивидуальному предпринимателю нужно добавить коды ОКВЭД и как это сделать правильно.
Когда гражданин регистрирует ИП, он пишет заявление в ФНС — Федеральную налоговую службу. В заявлении он указывает основной и вспомогательные виды деятельности, которыми планирует заниматься. Для указания видов деятельности предприниматель использует коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности — коды ОКВЭД. ФНС получает эти данные и отражает их в ЕГРЮЛ — Едином государственном реестре юридических лиц.
Все кодировки и расшифровки к ним собраны в справочнике ОКВЭД ОК 029-2014, который также имеет сокращённое название ОКВЭД-2. Посмотрев на код ОКВЭД, любая организация или физлицо сможет понять, чем именно занимается предприниматель.
Владелец бизнеса может свободно менять направления бизнеса, но важно своевременно оповещать об этом налоговую инспекцию. Вот в каких случаях ИП должен прислать в ФНС информацию о добавлении или удалении кода ОКВЭД:
если меняет основной вид деятельности;
если хочет отказаться от каких-то вспомогательных направлений;
если планирует добавить новые вспомогательные направления.
Оповестить налоговую нужно не позднее семи дней с того момента, как предприниматель фактически начал заниматься новым бизнес-направлением. Если начать новую деятельность, но опоздать с оповещением, ФНС может начислить штраф в размере 5000 рублей. Если вообще не оповещать налоговую, она сама это обнаружит и начислит штраф от 5000 до 10 000 рублей.
Регистрация ИП, а также изменение видов деятельности регламентируются статьёй 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ. Штрафные санкции за нарушение сроков оповещения ФНС прописаны в статье 14.25 КоАП.
Если предприниматель прописал какие-либо виды деятельности, но не занимается ими, штраф за это не предусмотрен. Зато если ОКВЭД ИП соответствуют видам деятельности, бизнес получает преимущества.
Потенциальные партнёры и покупатели самостоятельно могут получать из ЕГРЮЛ сведения о бизнесе. Если эти сведения не будут совпадать с фактическими данными, репутация предпринимателя может пострадать. Например, если владелец бизнеса заявляет партнёру об одном виде деятельности, а в данных из ЕГРЮЛ нет соответствующего кода, то партнёр может отказаться от сделки.
ИП может экономить на взносах в ФСС — Фонд социального страхования. Например, взнос от несчастных случаев варьируется от 0,2 до 8,5%. Если бизнесмен укажет лишние коды, которые не соответствуют его фактическим направлениям, то он будет переплачивать.
Предприниматель может применять ПСН, патентную систему налогообложения, или УСН, упрощённую систему налогообложения. Для ПСН или УСН подходят не все бизнес-направления. Но если выбрать правильные, то можно перейти на один из этих налоговых режимов и получать налоговые льготы.
У владельца бизнеса, который корректно указал все коды, не будет проблем с налоговой инспекцией. И наоборот, если налоговая выяснит, что предприниматель занимается лишними видами деятельности, то может его оштрафовать.
Правильно прописанные ОКВЭД помогают проходить банковские проверки, которые регулируются Федеральным законом от 7.08.2001 № 115-ФЗ. Согласно этому закону банк должен проверять соответствие кодов фактической деятельности ИП. Так банки борются с отмыванием денег и нелегальными схемами.
Предотвращайте блокировку интернет-банка с помощью сервиса «Индикатор риска»
Зарегистрируйте бизнес и откройте счёт, чтобы воспользоваться сервисом
❌ Без индикатора риска
Ваш интернет-банк и карты могут быть заблокированы без предупреждения по 115-ФЗ
✅ С индикатором риска
Получайте оперативную информацию о рисках ваших операций и предотвращайте блокировку заранее
Как это работает
Риски по 115-ФЗ видны сразу
И пересчитываются ежедневно после подписки.
По каждому критерию дано понятное объяснение
Чтобы заранее рассчитать риски, воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Сервис покажет уровень риска по вашим операциям
В формате «светофора» и проверит их на соответствие закону и требованиям ЦБ.
Мы бесплатно разъясняем требования закона
И даём возможность проверить операции с помощью калькулятора.
Чтобы внести в ЕГРЮЛ данные об изменениях видов деятельности, ИП должен заполнить заявление по форме Р24001, направить его в ФНС и получить подтверждение о том, что коды изменены.
В заявлении по форме Р24001 нужно заполнить титульный лист (страница 001), лист Д и лист Е. Остальные листы в данном случае распечатывать и заполнять не нужно.
Заполнение титульного листа
На странице 001 три пункта. В первом нужно вписать личные данные ИП: его ОГРНИП, фамилию, имя, отчество (при наличии). Во втором нужно указать причину обращения, выбрав подпункт 1 «Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе». В третьем пункте указывается электронная почта.
Заполнение листа Д
Лист Д состоит из двух страниц. На одной необходимо указать новые коды для включения в ЕГРЮЛ, а на другой — те коды, которые из ЕГРЮЛ нужно исключить.
Заполнение листа К
На листе К пять пунктов. В первом предприниматель подтверждает, что передаёт актуальные сведения и несёт за это ответственность. Второй пункт предлагает выбрать форму для получения ответа от ФНС. Предлагается ввести электронную почту или поставить отметку о том, что ответ нужно предоставить на бумажном носителе. В третьем пункте необходимо указать номер телефона и поставить личную подпись. Ставить подпись нужно только при сотруднике ФНС, работнике МФЦ или нотариусе. Четвёртый и пятый пункты заполняются сотрудником МФЦ, ФНС или нотариусом.
Способы подачи заявления могут быть разными. Например, бумажные документы можно подать лично или через официального представителя.
Лично
Через представителя
Предпринимателю необходимо прийти в налоговую. При себе нужно иметь распечатанное и заполненное заявление, а также паспорт.
Представителю необходимо прийти в налоговую с заявлением, своим паспортом и нотариальной доверенностью.
Приняв заявление, сотрудник налоговой инспекции выдаст расписку в получении документов.
Подача электронной документации отличается тем, что документы сканируются, а вместо обычной рукописной подписи ставится электронная. Для подачи заявления в электронном виде есть три способа: через МФЦ, через нотариуса, через портал ФНС.
Через МФЦ
Через нотариуса
Через ФНС
ИП приходит в МФЦ с заявлением и паспортом или направляет представителя по нотариальной доверенности. Сотрудник МФЦ сканирует документы, заверяет их электронной подписью и направляет в ФНС.
Предприниматель приходит к нотариусу с заявлением и паспортом. Нотариус сканирует документы, заверяет их электронной подписью и направляет в ФНС. В отличие от варианта с МФЦ нотариусу нужно заплатить за услугу.
Владелец бизнеса сам отправляет электронное заявление с помощью ресурсов портала ФНС. Для этого необходима собственная квалифицированная электронная подпись — КЭП.
ФНС рассматривает такие заявления в течение пяти рабочих дней. После этого налоговая инспекция присылает решение на тот электронный адрес, который был указан в заявлении. Если документ был заполнен правильно, ФНС оповещает предпринимателя, что изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Заполнение документации — самое сложное как при регистрации ИП, так и при внесении любых изменений в ЕГРЮЛ. Альфа-Банк разработал бесплатный онлайн-сервис, который помогает заполнять документы в соответствии с требованиями ФНС, а также позволяет пользователям зарегистрировать ИП или ООО без посещения налоговой. Теперь вы можете заполнить документацию и открыть бизнес за 5 дней.
Дата публикации: 25.07.2022